Evaluación del sistema de control interno aplicado en la empresa de Muebles Madenza Cía. Ltda.

Título:

Evaluación del sistema de control interno aplicado en la empresa de Muebles Madenza Cía. Ltda.

Autor, etc.:

Cubero Abril Teodoro Emilio. Director de Tesis, Pesantez Criollo María Augusta, Pesantez Criollo Marcia Marlene

Fecha de publicación:

2008

Universidad del Azuay -Facultad de Ciencias de la Administración -Escuela de Contabilidad Superior

Número de páginas:

58 p.

Dimensiones:

Digital

Idioma:

Español

Tipo de documento:

documento electrónico

Tipo de medio:

Tesis

Clasificación:

UDA-BG -M06890

Palabras claves:

CONTROL INTERNO, EVALUACIÓN DE RIESGOS, ESTADO FINANCIERO, AUDITORÍA INTERNA, CADENA DE VALORES, EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO, ESTRUCTURA FINANCIERA, MÉTODO COSO II, SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Descripción:

La presente monografía contiene tres capítulos, en el primero se aborda los aspectos generales de la Empresa Madenza Cía. Ltda., como Reseña Histórica, Objetivos, Misión, Visión, Organigrama y Estados Financieros. En el segundo capítulo se desarrolla teóricamente el Control Interno a través del Método de COSO II: Métodos de Evaluación, Componente y Factores. En el Capitulo III se realiza la aplicación práctica de la Evaluación del Control Interno de la empresa, utilizando el método de cuestionarios aplicado a los componentes y factores del COSO II, describiendo a cada uno de ellos, para proceder a determinar las deficiencias de control interno de la empresa y la formulación de recomendaciones para su mejoramiento.

Link:

http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2041
Código Ubicación

UDA-BG -M06890

Digital